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关于五通桥区发展和改革局2018年部门预算编制的说明

日期:2018/3/1 15:08:38  来源:本站原创  录入: 发改局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

(二)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

(四)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制建议,指导和推进全区经济体制改革。

(五)贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全区的实施办法,并组织实施;牵头拟订和实施全区科学技术发展规划;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。

(六)贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(七)研究提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施,引导社会资金投资方向;组织全区重大项目稽察工作。

(八)研究制定全区社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(九)组织指导、协调全区各镇(乡)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

(十)指导、协调并综合管理全区招标投标工作,对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(十一)推进科技创新体系建设,指导农业科技园区和可持续发展实验区建设;组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作;推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作;负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作;负责组织高新技术企业、创新型企业、研发机构的申报工作;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作;负责对外科技合作与交流;归口负责全区知识产权工作,开展知识产权(专利)管理和专利行政执法工作,组织实施重大专利技术。

(十二)负责组织编制全区国民经济和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济和装备动员有关工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

五通桥区发展和改革局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2018年五通桥区发展和改革局收入预算总额为519.34万元,其中:当年财政拨款收入519.34万元。相应安排支出预算519.34万元,其中:一般公共服务304.88元,科学技术支出105.98万元,社会保障和就业69.07万元,医疗卫生9.62万元,住房保障支出29.79万元。

四、支出预算安排情况

五通桥区发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担五通桥区发展和改革事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障五通桥区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障五通桥区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款519.34万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出304.88万元,占59%;科学技术支出105.98万元,占20%;社会保障和就业支出69.07万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出9.62万元,占2%;住房保障支出29.79万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务:2018年预算数为304.88万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、科学技术支出2018年预算数为105.98万元,主要用于:机关及下属事业单位工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、应用技术研究与开发。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为69.07万元,主要用于:机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的社会保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为9.62万元,主要用于:机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出:2018年预算数为29.79万元,主要用于:机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,五通桥区发展和改革局没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区发展和改革据2018年“三公”经费预算数23万元,较上年“三公”经费预算数减少4.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费23万元。公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

1.无因公出国(境)经费。

2.公务接待费较上年预算减少4万元,下降24%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.4万元,下降4%。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。2018年安排公务用车运行维护费10万元。

关于五通桥区发展和改革局2018年部门预算编制的说明五通桥区发展和改革局2018年部门预算(附表).rar

 


 
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